一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
開平市國土資源局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為19.38萬元,完成預(yù)算27.50萬元的70.47%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算0.00萬元的100 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.07萬元,完成預(yù)算14.00萬元的71.93 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.31萬元,完成預(yù)算13.50萬元的68.96 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少23.76萬元,下降55.08%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.28萬元,下降60.27%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.48萬元,下降47.66 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,減少公務(wù)接待次數(shù),并盡量在單位食堂安排公務(wù)接待,公務(wù)接待支出比上年減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.07萬元,占51.96%;公務(wù)接待費(fèi)支出9.31萬元,占48.04%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)0.00萬元。2015年因本單位沒有出境任務(wù)(如:參加市政府赴港招商代表團(tuán)等),所以因公出國(境)費(fèi)的回車船費(fèi)和食宿費(fèi)等支出無預(yù)算及無發(fā)生。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.07萬元,全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,未發(fā)生公務(wù)車購置支出。2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為6輛,平均每輛1.68 萬元。主要用于國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、耕地保護(hù)、日常業(yè)務(wù)工作用車等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出9.31萬元。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待53批次,接待人數(shù)共915人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗收、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作檢查驗收、開平市數(shù)字縣(區(qū))地理空間框架建設(shè)項目及廣東“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設(shè)工作項目督查、開平市1:1000航空攝影測量及正射影像圖制作項目檢查、不動產(chǎn)登記工作機(jī)構(gòu)成立及業(yè)務(wù)開展情況各項檢查和業(yè)務(wù)交流活動等。
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
| | | | | | | | | | | 公開07表 |
部門:開平市國土資源局 | | | | | | | | | 單位:萬元 |
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) |
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 14.00 | 13.50 | 19.38 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 9.31 |
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注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)2016年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。