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關(guān)于開平市2014年本級(jí)財(cái)政決算草案的報(bào)告
——在開平市第十五屆人大常委會(huì)第二十七次會(huì)議上
開平市財(cái)政局局長(zhǎng) 肖章興
主任、各位副主任、各位委員:
我受市人民政府委托,現(xiàn)向市人大常委會(huì)報(bào)告開平市2014年財(cái)政決算,請(qǐng)予審議。
2014年,我們?nèi)尕瀼芈鋵?shí)黨的十八大精神,緊緊圍繞“轉(zhuǎn)作風(fēng)、敢擔(dān)當(dāng)、求實(shí)效”的工作主線,堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái),努力克服困難,積極組織收入,著力改善民生,穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,市十五屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算完成情況良好。現(xiàn)將2014年決算結(jié)果報(bào)告如下:
一、2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)193,528萬(wàn)元,完成經(jīng)市第十五屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整預(yù)算(下同,簡(jiǎn)稱“預(yù)算”)192,238萬(wàn)元的100.67%,比上年(下同)增加5,059萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.68%。其中:國(guó)稅局完成38,149萬(wàn)元,為預(yù)算的100.30%,減少2.07%;地稅局完成102,239萬(wàn)元,為預(yù)算的104.21%,增長(zhǎng)0.13%;財(cái)政局完成53,140萬(wàn)元,為預(yù)算的94.72%,增長(zhǎng)12.09%。
全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)270,736萬(wàn)元,完成年度預(yù)算261,157萬(wàn)元的103.67%,增長(zhǎng)1.64%。
2014年,全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入193,528萬(wàn)元,加上稅收返還收入19,502萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入100,290萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入2,590萬(wàn)元、調(diào)入資金362萬(wàn)元和上年結(jié)余7,923萬(wàn)元,減去公共財(cái)政預(yù)算支出270,736萬(wàn)元、體制上解6,513萬(wàn)元、出口退稅超基數(shù)上解8,116萬(wàn)元、專項(xiàng)上解9,088萬(wàn)元、債券還本975萬(wàn)元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,500萬(wàn)元后,年終滾存結(jié)余為9,267萬(wàn)元(其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9,266萬(wàn)元,凈結(jié)余為1萬(wàn)元),年度地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡,略有結(jié)余。
二、2014年市本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)75,909萬(wàn)元,完成預(yù)算81,335萬(wàn)元的93.33%,減少0.38%。其中:國(guó)稅局收入2,090萬(wàn)元,為預(yù)算的68.43%,增長(zhǎng)19.70%;地稅局收入20,679萬(wàn)元,為預(yù)算的93.23%,減少23.54%;財(cái)政局收入53,140萬(wàn)元,為預(yù)算的94.72%,增長(zhǎng)12.09%。主要收入項(xiàng)目的完成情況如下:
1、稅收收入22,769萬(wàn)元,為預(yù)算的90.23%,減少21.21%,其中:
①增值稅市庫(kù)收入1,214萬(wàn)元,為預(yù)算的106.49%,增長(zhǎng)19.25%。
②營(yíng)業(yè)稅市庫(kù)收入292萬(wàn)元,為預(yù)算的26.50%,減少20.65%。減少較多的主要原因是: “營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。從2013年8月1日起,將廣播影視業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納入營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)范圍,減收的影響釋放到2014年全年;從2014年6月1日起,將電信業(yè)納入營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)范圍。
③企業(yè)所得稅市庫(kù)收入3,815萬(wàn)元,為預(yù)算的250.82%,增長(zhǎng)14.70%。
④個(gè)人所得稅市庫(kù)收入59萬(wàn)元,為預(yù)算的27.31%,減少53.17%。減幅較大的主要原因是:原廣東煙草開平市有限公司改制后,從2014年1月起,該公司的個(gè)人所得稅由江門總公司統(tǒng)一繳納,2013年原開平公司繳納的個(gè)人所得稅為40萬(wàn)元。
⑤其他地方各稅收入17,389萬(wàn)元,為預(yù)算的81.81%,減少27.72%。主要是契稅同比減少6,154萬(wàn)元,減少36.68%,減幅較大的原因是去年同期基數(shù)較高。稅務(wù)部門2012年11月份以來(lái)加強(qiáng)稅收征管,加大預(yù)售商品房契稅征收力度,促進(jìn)契稅收入持續(xù)高幅增長(zhǎng),2013年契稅存在該部分收入的不可比因素。
2、罰沒(méi)收入5,651萬(wàn)元,為預(yù)算的108.88%,減少7.72%。
3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入29,918萬(wàn)元,為預(yù)算的93.53%,增長(zhǎng)16.22%。
4、專項(xiàng)收入8,316萬(wàn)元,為預(yù)算的100.54%,增長(zhǎng)
5.99%。
5、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入222萬(wàn)元,為預(yù)算的141.40%,減少85.56%。減幅較大的主要原因是:去年同期收入1,537萬(wàn)元中包含河沙開采權(quán)出讓費(fèi)399萬(wàn)元和石榴塘農(nóng)場(chǎng)上繳資產(chǎn)處置款1,056萬(wàn)元,以上兩項(xiàng)共1,455萬(wàn)元均為一次性收入。
6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入8,854萬(wàn)元,為預(yù)算的84.37%,增長(zhǎng)46.23%。
市本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)225,173萬(wàn)元,完成年度預(yù)算220,028萬(wàn)元的102.34%,減少0.51%。主要支出科目的完成情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出17,251萬(wàn)元,為預(yù)算的79.66%,減少30.81%;
2、國(guó)防支出1,008萬(wàn)元,為預(yù)算的111.14%,減少46.18%。比預(yù)算超支主要是追加人民公園人防地下室項(xiàng)目地面復(fù)建綠化工程項(xiàng)目254萬(wàn)元;
3、公共安全支出16,764萬(wàn)元,為預(yù)算的97.79%,減少1.26;
4、教育支出73,024萬(wàn)元,為預(yù)算的123.36%,增長(zhǎng)3.41%。比預(yù)算超支主要是上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出和科目調(diào)劑;
5、科學(xué)技術(shù)支出-91萬(wàn)元,為預(yù)算的-1.99%,減少103.40%。該支出為負(fù)數(shù)主要原因是:2014年全市公共財(cái)政預(yù)算列支中微子實(shí)驗(yàn)室省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金4,456萬(wàn)元,已達(dá)到科技考核的要求,為保障以后年度的科技支出實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),所以沖減2014年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算的其他科技項(xiàng)目支出2,000萬(wàn)元;
6、文化體育與傳媒支出1,942萬(wàn)元,為預(yù)算的65.85%,減少21.60%;
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出45,627萬(wàn)元,為預(yù)算的116.15%,增長(zhǎng)7.121%。比預(yù)算超支主要是上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出;
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出28,871萬(wàn)元,為預(yù)算的104.14%,增長(zhǎng)48.68%。比預(yù)算超支主要是上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出;
9、節(jié)能環(huán)保支出3,291萬(wàn)元,為預(yù)算的110.96%,減少56.09%。比預(yù)算超支主要是上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出;
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,621萬(wàn)元,為預(yù)算的105.60%,增長(zhǎng)26.68%;
11、農(nóng)林水支出20,140萬(wàn)元,為預(yù)算的150.53%,增長(zhǎng)18.44%。比預(yù)算超支主要是上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出;
12、交通運(yùn)輸支出4,880萬(wàn)元,為預(yù)算的175.54%,增長(zhǎng)56.96%。比預(yù)算超支主要是追加地方政府債轉(zhuǎn)貸資金(深茂鐵路)2,065萬(wàn)元;
13、資源勘探電力信息等支出1,392萬(wàn)元,為預(yù)算的121.04%,減少4.00%。比預(yù)算超支主要是上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助支出;
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,732萬(wàn)元,為預(yù)算的100.35%,減少20.29%;
15、金融支出41萬(wàn)元,為預(yù)算的41%,去年此項(xiàng)無(wú)支出;
16、國(guó)土資源氣象等支出959萬(wàn)元,為預(yù)算的101.48%,去年此項(xiàng)無(wú)支出;
17、住房保障支出4,674萬(wàn)元,為預(yù)算的39.79%,增長(zhǎng)10.26%;
18、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出791萬(wàn)元,為預(yù)算的98.02%,減少18.12%;
19、預(yù)備費(fèi)實(shí)際發(fā)生4,625萬(wàn)元,為預(yù)算的92.50%,根據(jù)追加的項(xiàng)目實(shí)際情況在相應(yīng)的支出功能科目反映;
20、國(guó)債還本付息支出25萬(wàn)元,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算,支出與去年持平;
21、其他支出231萬(wàn)元,為預(yù)算的6.57%,減少95.72%。
以上21個(gè)支出科目中,超年度預(yù)算的有12項(xiàng),增支金額31,032萬(wàn)元。其中:國(guó)防超支101萬(wàn)元、教育超支13,826萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)超支6,345萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生超支1,148萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保超支325萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)超支139萬(wàn)元、農(nóng)林水超支6,761萬(wàn)元、交通運(yùn)輸超支2,100萬(wàn)元、資源勘探電力信息等超支242萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等超支6萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等超支14萬(wàn)元和國(guó)債還本付息超支25萬(wàn)元。超支的主要原因是:一是上級(jí)追加的專項(xiàng)補(bǔ)助資金較多,以上12項(xiàng)全年共有35,066萬(wàn)元。主要包括教育7,748萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)11,562萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生6,908萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保723萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)7,871萬(wàn)元、資源勘探電力信息等151萬(wàn)元和商業(yè)服務(wù)業(yè)370萬(wàn)元。二是支出功能科目調(diào)劑。為完成上級(jí)對(duì)我市教育支出的考核任務(wù),將原來(lái)在住房保障支出反映的教師住房公積金6,377萬(wàn)元和在醫(yī)療衛(wèi)生反映的醫(yī)療繳費(fèi)3,870萬(wàn)元,調(diào)整到教育支出反映。
未能完成預(yù)算的有9項(xiàng),減支金額25,887萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)減支4,404萬(wàn)元、公共安全減支379萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)減支4,662萬(wàn)元、文化體育與傳媒減支1,007萬(wàn)元、金融減支59萬(wàn)元、住房保障減支7,073萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備減支16萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)減支5,000萬(wàn)元和其他支出減支3,287萬(wàn)元。減支的主要原因:一是預(yù)備費(fèi)實(shí)際發(fā)生4,625萬(wàn)元,為預(yù)算5,000萬(wàn)元的92.50%,根據(jù)追加的項(xiàng)目實(shí)際情況在相應(yīng)的支出功能科目反映,不在預(yù)備費(fèi)科目反映。二是將原來(lái)在住房保障支出反映的教師住房公積金6,377萬(wàn)元調(diào)整到教育支出反映。三是為保持全市公共財(cái)政預(yù)算的科學(xué)技術(shù)支出穩(wěn)定增長(zhǎng),所以沖減2014年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算的其他科技項(xiàng)目支出2,000萬(wàn)元。市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算的科學(xué)技術(shù)支出實(shí)績(jī)-91萬(wàn)元,比年初預(yù)算減少4,662萬(wàn)元。四是由于時(shí)間進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)度或地方財(cái)力實(shí)際等原因,涉及減支的科目中有部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年列支或收回指標(biāo)。結(jié)轉(zhuǎn)下年列支的項(xiàng)目主要包括稅務(wù)部門征收管理費(fèi)1,694萬(wàn)元、人民公園人防地下室工程項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)度款581萬(wàn)元和飲用水安全調(diào)整生態(tài)林補(bǔ)償(第二期)600萬(wàn)元等;收回指標(biāo)的項(xiàng)目主要包括招商引資獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金771萬(wàn)元、村(社區(qū))公共服務(wù)站建設(shè)340萬(wàn)、各鎮(zhèn)街村(社區(qū))公共服務(wù)站專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)366萬(wàn)元、看守所遷建工程市級(jí)配套資金(第二期)656萬(wàn)元、工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金668萬(wàn)元和扶持中小企業(yè)貸款貼息專項(xiàng)資金800萬(wàn)元等。
2014年,市本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入75,909萬(wàn)元,加上稅收返還收入19,502萬(wàn)元、鎮(zhèn)上解收入83,676萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入89,961萬(wàn)元、債轉(zhuǎn)貸2,590萬(wàn)元、調(diào)入資金362萬(wàn)元和上年結(jié)余6,398萬(wàn)元,減去公共財(cái)政預(yù)算支出225,173萬(wàn)元、體制上解6,513萬(wàn)元、出口退稅超基數(shù)上解6,209萬(wàn)元、專項(xiàng)上解8,998萬(wàn)元、債券還本975萬(wàn)元、市對(duì)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出7,083萬(wàn)元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,500萬(wàn)元后,年終滾存結(jié)余為3,947萬(wàn)元(其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3,946萬(wàn)元,凈結(jié)余1萬(wàn)元)。年度本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡,略有結(jié)余。上述市本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出,是按照“量入為出、收支平衡”的原則,根據(jù)國(guó)家和省的文件及經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)安排辦理,并依據(jù)財(cái)政部《2014年政府收支分類科目》的要求編列的。
三、2014年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)48,295萬(wàn)元,完成年度預(yù)算71,721萬(wàn)元的67.34%,減少37.19%;全市政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)53,097萬(wàn)元,完成年度預(yù)算97,025萬(wàn)元的46.07%,減少31.47%。由于2014年的國(guó)土收入除了補(bǔ)繳收入外,沒(méi)有地塊出讓的相關(guān)收入,國(guó)土收入未能完成預(yù)算,需將在國(guó)土收入安排的50,262萬(wàn)元支出(其中2013年27,057萬(wàn)元、2014年23,205萬(wàn)元)轉(zhuǎn)列暫付款,結(jié)轉(zhuǎn)到2015年反映。
(一)政府性基金收入完成情況
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入24,660萬(wàn)元,為預(yù)算的58.15%,減少51.20%;
2、國(guó)有土地收益基金收入4,602萬(wàn)元,為預(yù)算的57.53%,減少49.37%;
3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入494萬(wàn)元,為預(yù)算的43.25%,增長(zhǎng)75.10%;
4、城市公用事業(yè)附加收入3,264萬(wàn)元,為預(yù)算的108.80%,增長(zhǎng)8.26%;
5、彩票公益金收入907萬(wàn)元,為預(yù)算的114.09%,增長(zhǎng)13.66%;
6、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入147萬(wàn)元,為預(yù)算的188.46%,減少10.37%;
7、殘疾人就業(yè)保障金收入935萬(wàn)元,為預(yù)算的133.57%,增長(zhǎng)20.49%;
8、育林基金收入773萬(wàn)元,為預(yù)算的2.96倍。2014年育林基金實(shí)際收入360萬(wàn)元(在財(cái)政專戶反映),從財(cái)政專戶調(diào)入國(guó)庫(kù)共773萬(wàn)元,所以在政府性基金預(yù)算反映的該項(xiàng)收入為773萬(wàn)元;
9、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7,000萬(wàn)元,為預(yù)算的70.00%,減少6.67%;
10、政府住房基金收入2,387萬(wàn)元,為預(yù)算的125.10%,增長(zhǎng)28.96%;
11、船舶港務(wù)費(fèi)收入144萬(wàn)元,為預(yù)算的120.00%,增長(zhǎng)26.32%;
12、地方教育附加收入2,441萬(wàn)元,為預(yù)算的99.63%,減少1.37%;
13、散裝水泥專項(xiàng)資金收入170萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.79%,此項(xiàng)年初無(wú)預(yù)算。
(二)政府性基金支出執(zhí)行情況
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出24,833萬(wàn)元,為預(yù)算的58.45%,減少51.17%;
2、國(guó)有土地收益基金支出4,984萬(wàn)元,為預(yù)算的59.40%,減少47.49%;
3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1,146萬(wàn)元,為預(yù)算的23.41%,增長(zhǎng)128.29%;
4、城市公用事業(yè)附加安排的支出3,139萬(wàn)元,為預(yù)算的113.24%,增長(zhǎng)5.12%;
5、彩票公益金安排的支出863萬(wàn)元,為預(yù)算的72.22%,減少7.50%;
6、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出178萬(wàn)元,為預(yù)算的179.80%,增長(zhǎng)85.42%;
7、殘疾人就業(yè)保障金支出1,208萬(wàn)元,為預(yù)算的95.80%,增長(zhǎng)62.15%;
8、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5,024萬(wàn)元,為預(yù)算的49.67%,減少 31.03%;
9、政府住房基金支出194萬(wàn)元,為預(yù)算的28.12%,減少36.18%;
10、船舶港務(wù)費(fèi)安排的支出147萬(wàn)元,為預(yù)算的101.38%,增長(zhǎng)18.55%;
11、地方教育附加安排的支出3,517萬(wàn)元,為預(yù)算的88.63%,增長(zhǎng)176.06%;
12、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出569萬(wàn)元,為預(yù)算的23.36%,減少30.86%,此項(xiàng)支出均為上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出;
13、小型水庫(kù)移民后期扶持基金支出47萬(wàn)元,此項(xiàng)支出均為上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出;
14、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的支出6,940萬(wàn)元,為預(yù)算的40.75%,增長(zhǎng)274.73%,此項(xiàng)支出均為上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出;
15、森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出74萬(wàn)元,為預(yù)算的17.75%,去年此項(xiàng)無(wú)安排支出,今年的支出均為上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出;
16、地方水利建設(shè)基金支出216萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.40倍,此項(xiàng)支出均為上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出;
17、無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出18萬(wàn)元,為預(yù)算的100%,增長(zhǎng)80.00%,此項(xiàng)支出均為上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出。
2014年,全市政府性基金預(yù)算收入48,295萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入19,310萬(wàn)元和上年結(jié)余36,266萬(wàn)元,減去政府性基金預(yù)算支出53,097萬(wàn)元,年終滾存結(jié)余為50,774萬(wàn)元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,年度政府性基金預(yù)算收支平衡,略有結(jié)余。
四、市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2014年,市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)支出共2,293萬(wàn)元,為年初預(yù)算3,284萬(wàn)元的69.82%。其中:公務(wù)用車費(fèi)用1,677萬(wàn)元,為年初預(yù)算2,100萬(wàn)元的79.86%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用21萬(wàn)元,為年初預(yù)算33萬(wàn)元的63.64%;公務(wù)接待費(fèi)用595萬(wàn)元,為年初預(yù)算1,151萬(wàn)元的51.69%。
綜上所述,我們認(rèn)為,在2014年我市預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,通過(guò)各征收部門的通力合作和共同努力,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政預(yù)算收入的平穩(wěn)增長(zhǎng),確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障和改善民生,支持重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn),全年財(cái)政運(yùn)行基本正常,年度預(yù)算完成情況良好。同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些問(wèn)題:一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力與支出剛性增長(zhǎng)矛盾突出;二是預(yù)算管理制度的完整性、科學(xué)性、規(guī)范性和透明度還不夠,預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和均衡性有待進(jìn)一步提高;三是部分專項(xiàng)資金交叉重疊、分配不規(guī)范、執(zhí)行進(jìn)度慢、使用效益較低、結(jié)轉(zhuǎn)較多等,預(yù)算績(jī)效管理仍需加強(qiáng)。對(duì)此,我們高度重視,將通過(guò)深化改革、創(chuàng)新機(jī)制、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措切實(shí)加以解決。