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        開平市2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算草案的報告
        撰寫時間:2017-12-24
        來源: 124412
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        開平市2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算草案的報告
        撰寫時間:2017-12-24
        來源: 124412

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        開平市2011年地方財政一般預算執(zhí)行情況和2012年地方財政一般預算草案的報告

        ——2012年3月15日在開平市

        第十五屆人民代表大會第二次會議上

        開平市財政局局長    熊天恩

        各位代表:
            我受市人民政府委托,向大會報告開平市2011年地方財政一般預算執(zhí)行情況和2012年地方財政一般預算草案,請予審議。

             一、2011年地方財政一般預算執(zhí)行情況

            2011年,在市委的正確領(lǐng)導和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,我市財政工作深入貫徹落實科學發(fā)展觀,圍繞“力爭上游、爭當標兵”的工作主線,創(chuàng)新管理方式,深入推進財政體制改革,著力促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,壯大地方財力,保障基本供給和民生改善,較好地完成了市十四屆人大六次會議批準的預算任務(wù),促進了全市經(jīng)濟社會的加快發(fā)展,為“十二五”良好開局提供了有力支撐。
            (一)2011年全市一般預算執(zhí)行情況
            2011年,全市地方財政一般預算收入實現(xiàn)142,949萬元,完成年度預算的109.60%(可比口徑,下同),比上年增加29,484萬元,增長25.99%;其中,稅收收入實現(xiàn)105,492萬元,完成年度預算的105.82%,增長23.74%。全市地方財政一般預算支出實現(xiàn)235,784萬元,完成年度預算的124.86%,增長49.90%。
            2011年全市一般預算收入加上上級補助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減去一般預算支出及各項上解支出后,實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
            (二)2011年市本級一般預算執(zhí)行情況
            2011年,市本級一般預算收入實現(xiàn)59,314萬元,完成年度預算的112.98%,比上年增長48.68%;其中,稅收收入實現(xiàn)21,857萬元,完成年度預算的100.45%,增長87.07%。市本級地方財政一般預算支出實現(xiàn)169,696萬元,完成年度預算的105.09%,增長31.79%。
            2011年市本級一般預算收入加上上級補助、稅收返還、調(diào)入資金和鎮(zhèn)上解收入等,與一般預算支出和各項上解支出及補助鎮(zhèn)支出相抵后,實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)    (三)2011年財政主要工作和成效
            1、爭當標兵,財政收入再創(chuàng)佳績。在省實施新一輪分稅制財政體制下,面對嚴峻復雜的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,財政部門切實增強大局意識,主動適應(yīng)新形勢,加強財稅部門溝通協(xié)調(diào),落實收入分解任務(wù),抓好重點稅源、重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收情況分析,強化各稅種收入的監(jiān)控管理。完善非稅收入征管,貫徹執(zhí)行收支掛鉤的考核機制,建立基層衛(wèi)生機構(gòu)“收支兩條線”管理制度,完善財政核補和經(jīng)費自籌事業(yè)單位的非稅收入“收支兩條線”管理工作。2011年全市一般預算收入增長25.99%,高于江門市平均水平5.51個百分點,增幅躍居江門第2位,實現(xiàn)連續(xù)兩年超過25%的較快速度增長。
            2、惠及民生,不遺余力造福開平。在保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時,集中財力保障各項民生支出需要,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2011年,通過一般預算安排的民生支出153,461萬元,占全市一般預算支出的65.09%,增長40.89%。
            ——加快教育事業(yè)發(fā)展步伐。持續(xù)加大教育的投入,一般預算安排教育支出45,780萬元,完善家庭經(jīng)濟困難學生資助體系建設(shè),保障校舍安全工程的資金需求,全面實施教師工資待遇“兩相當”改革,促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
            ——完善社會保障和就業(yè)體系。一般預算安排社會保障和就業(yè)支出共36,240萬元。其中,安排15,604萬元提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保險政府補助保障水平;安排181萬元啟動城鄉(xiāng)困難群眾價格臨時補貼機制;安排2,386萬元提高農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)孤兒和優(yōu)撫對象等特殊低收入群體的財政補助標準;安排就業(yè)培訓資金725萬元,進一步提高勞動者職業(yè)技能水平。
            ——推進醫(yī)藥衛(wèi)生體系改革。一般預算安排醫(yī)療衛(wèi)生支出19,743萬元。其中,投入醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革資金17,151萬元,基本完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革任務(wù),建立了國家基本藥物制度、十項基本公共衛(wèi)生項目免費服務(wù)、績效工資考核機制、經(jīng)常性收支差額補償機制和財務(wù)“收支兩條線”等管理制度,有力推動了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的改革發(fā)展。
            ——落實強農(nóng)惠農(nóng)措施。一般預算安排農(nóng)林水事務(wù)支出16,088萬元。其中,安排1,261萬元落實對農(nóng)民的各項補貼政策;安排7,074萬元支持旱澇保收標準農(nóng)田建設(shè)、中低產(chǎn)田改造、名村示范村建設(shè)、農(nóng)村危房改造建設(shè)、老區(qū)建設(shè)、農(nóng)田水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面抓好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,促進新農(nóng)村建設(shè)再上新臺階。
            ——改善居民生活環(huán)境。一般預算安排住房保障支出11,694萬元,其中安排2,068萬元,用于廉租住房、公租房等保障性安居工程,推進保障性住房體系建設(shè),改善人居環(huán)境,提升城市發(fā)展的內(nèi)涵和質(zhì)量。
            3、深化改革,培稅育源謀劃發(fā)展。一是擴大實施積極財政政策。整合現(xiàn)有財政預算支出中的專項資金,結(jié)合我市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,進一步加大基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目建設(shè)的投入力度,充分發(fā)揮政府投資對區(qū)域經(jīng)濟的拉動作用。認真落實振興建筑業(yè)發(fā)展的獎勵政策,兌現(xiàn)獎金218萬元。二是大力推動翠山湖新區(qū)開發(fā)建設(shè)。及時撥付省扶持翠山湖新區(qū)發(fā)展資金及市本級支持資金共50,225萬元,并協(xié)助園區(qū)做好融資工作。制定《開平市翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財政扶持發(fā)展專項資金管理暫行辦法》和《開平市翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財政性資金基建投資項目審批暫行辦法》,健全了資金監(jiān)管機制。三是優(yōu)化財力資源配置,落實市域功能區(qū)規(guī)劃的財政保障機制。實施《開平市促進鎮(zhèn)級工業(yè)集中區(qū)發(fā)展暫行辦法》等政策措施。創(chuàng)新以競爭方式分配我市2012年度國家農(nóng)業(yè)綜合土地治理項目資金,有效提高農(nóng)綜發(fā)工作效率。
            4、強化管理,提升科學理財水平。一是深化預算管理改革。通過繼續(xù)完善綜合預算管理,有效增強了預算管理的完整性和財政資金調(diào)度的能力。擴大市直預算單位公務(wù)卡結(jié)算的試點改革,穩(wěn)步推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、財務(wù)核算信息集中監(jiān)管、財政投資評審、績效評價等改革,進一步提升財政科學化、精細化管理水平。同時,切實做好實施省以下財政體制改革的有關(guān)銜接工作,加大轉(zhuǎn)移支付力度,不斷增強基層基本財力保障。二是強化財政監(jiān)督。堅持聯(lián)動監(jiān)督檢查工作機制,重點加強對“三農(nóng)”和民生資金的監(jiān)督檢查。抓好地方政府債務(wù)和融資平臺管理,規(guī)范政府融資行為,有效防范金融風險轉(zhuǎn)化為財政風險。三是加強財政基礎(chǔ)工作和基層財政建設(shè)。不斷完善和強化內(nèi)外監(jiān)督管理,加強對基層財政工作的指導,把財政隊伍建設(shè)擺在突出位置,致力打造一支素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)精通、廉潔高效的干部隊伍。

            二、2012年地方財政一般預算草案

            (一)2012年全市一般預算草案
            2012年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年,科學編制2012年財政預算,做好各項財政工作,對促進我市經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)型升級和社會各項事業(yè)健康發(fā)展意義重大。 2012年我市預算和財政工作的總體要求是:緊緊圍繞市委提出 “真抓實干、再上臺階”的工作主線,繼續(xù)實施積極的財政政策,突出穩(wěn)中求進和工作的前瞻性,確保財力保障我市的改革、穩(wěn)定和發(fā)展的需要;嚴格控制一般性支出,吃透并用足用活上級轉(zhuǎn)移支付政策,著力保障和改善民生;堅持科學理財,創(chuàng)新財政體制機制,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展,積極構(gòu)建“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預算管理機制。
            2012年全市一般預算安排建議:
            2012年全市地方財政一般預算收入安排164,391萬元,比上年增收21,442萬元,增長15%;其中,稅收收入(含跨市縣總機構(gòu)預繳所得稅)121,408萬元,增長15.09%。
            2012年全市一般預算收入安排164,391萬元,加上上級補助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減除各項上解支出和預計年末結(jié)余后,2012年全市一般預算支出相應(yīng)安排249,713萬元,比上年增支13,929萬元,增長5.91%。主要支出項目的安排如下:
            1、一般公共服務(wù)支出40,342萬元,增長29.73%。主要原因是:①2011年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出5,722萬元;②稅收征管經(jīng)費增加1,159萬元。
            2、國防支出834萬元,增長22.11%。主要原因是:2011年預算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支66萬元。  
            3、公共安全支出20,578萬元,增長22.01%。主要原因是:①提高公務(wù)員津補貼標準,以及公檢法司等人員經(jīng)費支出增支800萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,949萬元。
            4、教育支出56,575萬元,增長23.58%。主要原因是:①落實教師工資待遇“兩相當”改革增支4,783萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支6,933萬元。  
            5、科學技術(shù)支出3,126萬元,增長36.93%。主要原因是:根據(jù)政策要求,科技三項費用按經(jīng)常性收入增長安排,此項增支843萬元。其中,用于扶持企業(yè)上市專項資金300萬元,工業(yè)企業(yè)增資擴產(chǎn)貼息300萬元,水口鎮(zhèn)省級水暖衛(wèi)浴質(zhì)檢站建設(shè)150萬元。
            6、文化體育與傳媒支出3,966萬元,增長60.63%。主要原因是:2011年上級追加的碉樓整治與維護專項補助資金1,000萬元結(jié)轉(zhuǎn)本年列支。
            7、社會保障和就業(yè)支出48,013萬元,增長32.49%。主要原因是:①落實80歲以上老年人政府高齡津貼政策,此項增支685萬元;②城鄉(xiāng)居民最低生活保障增支334萬元;③社會保障繳費增支4,018萬元;④新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險增支567萬元;⑤城鄉(xiāng)孤兒基本生活保障增支119萬元;⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支3,203萬元。
            8、醫(yī)療衛(wèi)生支出28,263萬元,增長43.15%。主要原因是:基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和公共衛(wèi)生事業(yè)單位體制改革增支6,000萬元。
            9、節(jié)能環(huán)保支出2,534萬元,減少35.78%。主要原因是:2011年實際支出3,946萬元中,包含上級追加2,011萬元,剔除以上因素,2012年預算比上年實際支出增長30.96%。
            10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,584萬元,減少62.24%。主要原因是:2011年實際支出12,139萬元中,含廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園發(fā)展資金支出8,154萬元,剔除以上因素,2012年預算比上年實際支出增長15.03%。
            11、農(nóng)林水事務(wù)支出14,349萬元,減少10.81%。主要原因是:①2011年實際支出16,088萬元中,包含上級追加5,235萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,686萬元。剔除以上因素,2012年預算比上年實際支出增長7.46%。
            12、交通運輸支出2,440萬元,減少20.75%。主要原因是:①2011年實際支出3,079萬元中,包含上級追加1,279萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支830萬元。剔除以上因素,2012年預算比上年實際支出減少10.56%。
            13、資源勘探電力信息事務(wù)支出1,084萬元,減少33.25%。主要原因是:2011年實際支出1,624萬元中,包含上級追加508萬元。剔除以上因素,2012年預算與上年實際支出基本持平。
            14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,939萬元,減少18.94%。主要原因是:①2011年實際支出2,392萬元中,包含上級追加1,544萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支1,457萬元。剔除以上因素,2012年預算與上年實際支出基本持平。
            15、國土資源氣象等事務(wù)支出938萬元,增長25.91%。主要原因是:2012年預算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支153萬元。
            16、住房保障支出10,893萬元,減少6.85%。主要原因是:①2011年實際支出11,694萬元中,包含上級追加公共租賃住房專項資金1,765萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支877萬元。剔除以上因素,2012年預算與上年實際支出基本持平。
            17、糧油物資儲備管理事務(wù)支出1,050萬元,增長5倍。主要原因是:由于《2012年政府收支分類科目》結(jié)構(gòu)調(diào)整,儲備事務(wù)支出并入此預算科目,剔除不可比因素,實際增長15%。
            18、其他支出8,205萬元,減少70.70%。主要原因是:2011年實際支出28,006萬元中,包含列支上級追加翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競爭性扶持資金26,875萬元。
            (二)2012年市本級財政一般預算草案
             2012年市本級一般預算收入安排68,295萬元,比上年增收8,981萬元,增長15.14%。主要收入項目的安排如下:
            1、稅收收入(含跨市縣總機構(gòu)預繳所得稅)25,312萬元,增長15.81%。
            2、罰沒收入4,570萬元,減少7.96%。
            3、專項收入5,344萬元,減少1.06%。
            4、行政事業(yè)性收費收入21,866萬元,增長10.96%。
            5、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入286萬元,減少4.98%。
            6、國有資本經(jīng)營收入10,917萬元,增長54.11%。
            2012年市本級一般預算收入安排68,295萬元,加上上級轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余,減除各項上解支出、補助鎮(zhèn)支出和預計年末結(jié)余后,2012年市本級一般預算支出相應(yīng)安排215,683萬元,比上年增支45,987萬元,增長27.10%。主要支出項目的安排情況:
            1、一般公共服務(wù)支出28,459萬元,增長54.48%。主要原因是:①2011年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出5,722萬元;②稅收征管經(jīng)費增加1,159萬元。
            2、國防支出649萬元,增長24.33%。主要原因是:2012年預算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支66萬元。  
            3、公共安全支出16,904萬元,增長27.49%。主要原因是:①提高公務(wù)員津補貼標準,公檢法司等人員經(jīng)費支出增支800萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,949萬元。
            4、教育支出56,103萬元,增長23.21%。主要原因是:①落實教師工資待遇“兩相當”改革增支4,783萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支6,933萬元。  
            5、科學技術(shù)支出3,103萬元,增長42.27%。主要原因是:根據(jù)政策要求,科技三項費用按經(jīng)常性收入增長安排,此項增支922萬元。其中,用于扶持企業(yè)上市專項資金300萬元,工業(yè)企業(yè)增資擴產(chǎn)貼息300萬元,水口鎮(zhèn)省級水暖衛(wèi)浴質(zhì)檢站建設(shè)150萬元,。
            6、文化體育與傳媒支出3,671萬元,增長61.50%。主要原因是:2011年上級追加的碉樓整治與維護專項補助資金1,000萬元結(jié)轉(zhuǎn)本年列支。
            7、社會保障和就業(yè)支出41,613萬元,增長26.72%。主要原因是:①落實80歲以上老年人政府高齡津貼政策,此項增支370萬元;②城鄉(xiāng)居民最低生活保障增支218萬元;③農(nóng)村五保供養(yǎng)市本級負擔比例由30%提高到40%,標準提高到每人每月400元,此項增支290萬元;④社會保障繳費增支4,018萬元;⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支3,203萬元。
            8、醫(yī)療衛(wèi)生支出23,470萬元,增長47.38%。主要原因是:基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和公共衛(wèi)生事業(yè)單位體制改革增支6,000萬元。
            9、節(jié)能環(huán)保支出2,534萬元,減少13.40%。主要原因是:2011年實際支出2,926萬元中,包含上級追加1,011萬元,剔除以上因素,2012年預算比上年實際支出增長32.32%。
            10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,857萬元,增長98.54%。主要原因是:①綠化補償費由財政專戶預算納入一般預算,相應(yīng)安排有關(guān)支出254萬元;②增加安排振興建筑業(yè)發(fā)展獎勵專項資金300萬元。
            11、農(nóng)林水事務(wù)支出12,100萬元,減少13.09%。主要原因是:①2011年實際支出13,923萬元中,包含上級追加5,235萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,686萬元。剔除以上因素,2012年預算比上年實際支出增長8.36%。
            12、交通運輸支出2,440萬元,減少20.75%。主要原因是:①2011年實際支出3,079萬元中,包含上級追加1,279萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支830萬元。剔除以上因素,2012年預算比上年實際支出減少10.56%。
            13、資源勘探電力信息事務(wù)支出1,053萬元,減少30.68%。主要原因是:2011年實際支出1,519萬元中,包含上級追加508萬元。剔除以上因素,2012年預算與上年實際支出基本持平。
            14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,939萬元,減少18.94%。主要原因是:①2011年實際支出2,392萬元中,包含上級追加1,544萬元。②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支1,457萬元。剔除以上因素,2012年預算與上年實際支出基本持平。
            15、國土資源氣象等事務(wù)支出938萬元,增長25.91%。主要原因是:2012年預算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支153萬元。
            16、住房保障支出9,647萬元,減少9.66%。主要原因是:①2011年實際支出10,678萬元中,包含上級追加公共租賃住房專項資金1,765萬元。②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支877萬元。剔除以上因素,2012年預算與上年實際支出基本持平。
            17、糧油物資儲備管理事務(wù)支出1,050萬元,增長5倍。主要原因是:由于《2012年政府收支分類科目》結(jié)構(gòu)調(diào)整,儲備事務(wù)支出并入此預算科目,剔除不可比因素,實際增長15%。
            18、其他支出7,153萬元,增長5.32倍。主要原因是:扶持企業(yè)上市專項資金600萬元,工業(yè)增資擴產(chǎn)貼息1,000萬元,人防專項經(jīng)費支出2,429萬元,支援新疆西藏資金305萬元,預留鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵資金830萬元。
         
            三、科學理財,真抓實干,努力完成全年財政預算任務(wù)
         
            圍繞2012年市委提出的目標任務(wù),結(jié)合財政工作的總體要求,為確保完成年度財政預算任務(wù),開創(chuàng)我市財政發(fā)展新局面,我們將著力推進五方面工作:
            (一)加強收入統(tǒng)籌,著力推進財力穩(wěn)定增長。繼續(xù)實施積極財政政策,支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力培育新財源,進一步壯大財政收入總量。加強與征收部門的溝通聯(lián)系,抓好稅收和非稅收入任務(wù)的分解落實,確保應(yīng)收盡收。同時,要認真研究上級專項轉(zhuǎn)移支付的政策文件,結(jié)合我市實際建設(shè)項目需要,與相關(guān)部門緊密合作,積極向上級爭取財政資金支持。
            (二)加大民生投入,著力推進社會和諧發(fā)展。在保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時,集中財力保障各項民生支出需要,不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。進一步加大對城鄉(xiāng)低收入群體生活保障的投入力度,推進城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè),加大教育投入和加強民生工程資金監(jiān)管,穩(wěn)步推進我市基本公共服務(wù)均等化。
            (三)完善體制機制,著力推進財政創(chuàng)新改革。一是進一步完善鎮(zhèn)級財政管理體制。加大對鎮(zhèn)級社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)的轉(zhuǎn)移支付力度,建立基層基本財力保障機制以及生態(tài)激勵型財政機制,促進基本公共服務(wù)均等化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。二是探索建立財政資金競爭性分配機制。逐步擴大財政性資金競爭性分配機制的改革范圍,切實提高財政資金的使用效益。三是加強收入目標考核。嚴格落實獎懲機制,適當加大對完成任務(wù)鎮(zhèn)的激勵力度。同時,加大對財稅部門的績效考核力度,充分調(diào)動其完成收入任務(wù)的主觀能動性。
            (四)加強預算管理,著力推進財政科學理財。一是深化部門預算改革。循序漸進完善預算管理體系,探索構(gòu)建集公共財政預算、國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算和社會保障預算于一體的綜合財政預算管理體系。二是深化國庫集中支付改革。推行預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,在全市所有實施國庫管理制度改革的預算單位中,逐步推行公務(wù)卡結(jié)算制度。三是推行績效管理。在項目支出管理上,要選擇部分重點項目特別是民生保障項目、擴大內(nèi)需項目、政府性重大基建項目作試點,積極推動開展預算支出績效評價,逐步形成相對完整、科學、精細的績效評價機制和評價辦法。
            (五)加強隊伍建設(shè),著力推進整體素質(zhì)提高。樹立“大財政”理念,搭建培訓、科研平臺,實施市、鎮(zhèn)財政隊伍及預算單位財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力培訓計劃。重點加強業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作以及基層財政建設(shè),夯實財政管理基礎(chǔ)。加強干部交流換崗制度建設(shè)和推進中層干部競爭性上崗,切實提高執(zhí)行力, 增強凝聚力,自覺接受社會各界監(jiān)督,推進財政各項工作再上新臺階。
            各位代表!做好今年財政工作,對推進跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平具有重要意義。我們將緊緊圍繞全市重大決策部署,以人為本,科學理財,真抓實干,努力完成全年的財政預算任務(wù),為我市經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻!

         

         

         

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