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        關(guān)于開平市2012年本級財政決算草案的報告
        撰寫時間:2017-12-24
        來源: 136420
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        關(guān)于開平市2012年本級財政決算草案的報告
        撰寫時間:2017-12-24
        來源: 136420

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        開平市財政局局長 熊天恩

        2013529

         

        主任、各位副主任、各位委員:

        我受市人民政府委托,現(xiàn)向市人大常委會報告開平市2012年財政決算,請予審議。

        2012年,我市財政工作深入貫徹落實科學發(fā)展觀,緊緊圍繞“推進跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平”的工作核心,堅持穩(wěn)中求進,實施積極的財政政策,著力推進財政管理體制機制改革創(chuàng)新,促進全市經(jīng)濟加快發(fā)展、綜合財力穩(wěn)步增長、社會民生福祉進一步改善,市十五屆人大二次會議審議通過的年度預(yù)算完成情況良好。現(xiàn)將2012年決算結(jié)果報告如下:

        一、2012年全市公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

        2012年,全市地方公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)164,891萬元,完成全市匯總年度預(yù)算(以下簡稱“預(yù)算”)164,391萬元的100.30%,比上年(下同)增加21,942元,增長15.35%。其中:國稅局完成36,640萬元,為預(yù)算的102.01%,增長15.27%;地稅局完成85,954萬元,為預(yù)算的100.61%,增長16.71%;財政局完成42,297萬元,為預(yù)算的98.27%,增長12.74%

        全市地方公共財政預(yù)算支出實現(xiàn)255,379萬元,完成年度預(yù)算249,713萬元的102.27%,增長8.24%。

        2012年,全市公共財政預(yù)算收入164,891萬元,加上稅收返還收入19,678萬元、上級補助收入61,618萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入821萬元、調(diào)入資金15,000萬元和上年結(jié)余18,495萬元,減去公共財政預(yù)算支出255,379萬元、體制上解6,513萬元、出口退稅超基數(shù)上解8,603萬元及專項上解1,536萬元后,年終滾存結(jié)余為8,472萬元(其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8,315萬元,凈結(jié)余為157萬元),年度財政預(yù)算收支平衡,略有結(jié)余。

        二、2012年市本級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

        2012年,市本級公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)67,434萬元,完成年度預(yù)算的98.74%,增長13.69%。其中:國稅局收入1,767萬元,為預(yù)算的92.37%,增長4.31%;地稅局收入23,370萬元,為預(yù)算的100.13%,增長16.25%;財政局收入42,297萬元,為預(yù)算的98.27%,增長12.74%。主要收入項目的完成情況如下:

        1、稅收收入25,250萬元,為預(yù)算的99.76%,增長15.52%,其中:

        ①增值稅市庫收入1,019萬元,為預(yù)算的99.90%,增長8.40%。

        ②營業(yè)稅市庫收入486萬元,為預(yù)算的135.00%,增長71.13%。

        ③企業(yè)所得稅市庫收入3,170萬元,為預(yù)算的80.07%,增長23.44%。

        ④個人所得稅市庫收入78萬元,為預(yù)算的97.50%,減少4.88%。

        ⑤其他地方各稅收入20,497萬元,為預(yù)算的103.04%,增長13.98%。

        2、罰沒收入6,828萬元,為預(yù)算的149.41%,增長37.52%

        3、行政事業(yè)性收費收入20,382萬元,為預(yù)算的93.21%,增長3.43%。

        4、專項收入6,149萬元,為預(yù)算的115.06%,增長

        13.85%

        5、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入2,875萬元,為預(yù)算的1005.24%,增長855.15%。增幅較大的主要原因是:2012年出售補充耕地開發(fā)指標收入2,275萬元。

        6、國有資本經(jīng)營收入5,950萬元,為預(yù)算的54.50%,減少16.01%。

        2012年,市本級公共財政預(yù)算支出實現(xiàn)217,082萬元,完成年度預(yù)算215,683萬元的100.65%,增長27.81%。主要支出項目的完成情況如下:

        1、一般公共服務(wù)支出26,299萬元,為預(yù)算的92.41%。

        2、國防支出645萬元,為預(yù)算的99.38%

        3、公共安全支出16,414萬元,為預(yù)算的97.10%。

        4、教育支出63,252萬元,為預(yù)算的112.74%。

        5、科學技術(shù)支出3,334萬元,為預(yù)算的107.44%。

        6、文化體育與傳媒支出3,278萬元,為預(yù)算的89.29%。

        7、社會保障和就業(yè)支出38,656萬元,為預(yù)算的92.89%。

        8、醫(yī)療衛(wèi)生支出20,098萬元,為預(yù)算的85.63%。

        9、節(jié)能環(huán)保支出2,415萬元,為預(yù)算的95.30%。

        10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,131萬元,為預(yù)算的74.59%

        11、農(nóng)林水事務(wù)支出19,282萬元,為預(yù)算的159.36%,主要是上級追加專項補助支出。

        12、交通運輸支出4,786萬元,為預(yù)算的196.15%,主要是上級追加專項補助支出。

        13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出2,109萬元,為預(yù)算的200.28%,主要是上級追加專項補助支出。

        14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4,168萬元,為預(yù)算的214.96%,主要是上級追加專項補助支出。

        15、國土資源氣象等事務(wù)支出899萬元,為預(yù)算的95.84%。

        16、住房保障支出5,842萬元,為預(yù)算的60.56%。

        17、糧油物資儲備事務(wù)支出837萬元,為預(yù)算的79.71%。

        18、國債還本付息支出1萬元,年初無此項預(yù)算。

        19、其他支出2,636萬元,為預(yù)算的36.85%。

        以上19個支出項目中,超年度預(yù)算的有7項,增支金額21,593萬元。其中:教育超支7,149萬元、科學技術(shù)超支231萬元、農(nóng)林水事務(wù)超支7,182萬元、交通運輸超支2,346萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)超支1,056萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事業(yè)超支2,229萬元、國債還本付息超支1萬元。超支的主要原因是:上級追加的專項補助資金較多,以上7項全年共有22,490萬元。主要包括教育5,316萬元、科學技術(shù)728萬元、農(nóng)林水事務(wù)10,346萬元、交通運輸2,316萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)1,340萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)2,444萬元。

        未能完成預(yù)算的有12,減支金額18,795萬元,其中:一般公共服務(wù)減支2,160萬元、國防減支4萬元、公共安全減支490萬元、文化教育與傳媒減支393萬元、社會保障和就業(yè)減支2,957萬元、醫(yī)療衛(wèi)生減支3,372萬元、節(jié)能環(huán)保減支119萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)減支726萬元、國土資源氣象等事務(wù)減支39萬元、住房保障支出減支3,805萬元、糧油物資儲備事務(wù)減支213萬元、其他支出減支4,517萬元。減支的主要原因:一是由于時間進度或工程進度原因,部分項目結(jié)轉(zhuǎn)下年列支。結(jié)轉(zhuǎn)下年列支的項目共10,214萬元,主要包括2012年地稅局征收管理經(jīng)費724萬元,預(yù)留生態(tài)補償機制獎勵資金750萬元,人防專項經(jīng)費支出2,780萬元和工業(yè)企業(yè)增資擴產(chǎn)貼息項目專項資金800萬元等。二是為完成上級對我市教育支出的考核任務(wù),將原來在住房保障支出反映的教師住房公積金6,174萬元和在醫(yī)療衛(wèi)生反映的醫(yī)療繳費3,125萬元,調(diào)整到教育支出反映。

        2012年,市本級公共財政預(yù)算收入67,434萬元,加上稅收返還收入19,678萬元、鎮(zhèn)上解收入68,925萬元、上級補助收入57,298萬元、調(diào)入資金15,000萬元和上年結(jié)余15,987萬元,減去公共財政預(yù)算支出217,082萬元、體制上解6,513萬元、出口退稅超基數(shù)上解6,984萬元、專項上解1,457萬元及市對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出5,868萬元后,年終滾存結(jié)余為6,418萬元(其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6,261萬元,凈結(jié)余157萬元)。年度財政預(yù)算收支平衡,略有結(jié)余。上述市本級公共財政預(yù)算支出,是按照“量入為出、收支平衡”的原則,根據(jù)國家和省的文件及經(jīng)市委、市政府批準安排辦理,并依據(jù)《2012年政府收支分類科目》的要求編列的。

        三、2012年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

        (一)全市政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

        2012年,全市政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)69,735萬元,完成年度預(yù)算的96.52%,減少44.85%;全市政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)90,042萬元,完成年度預(yù)算的119.68%,減少19.35%。政府性基金收支均減少的主要原因是國有土地出讓收入減少,相應(yīng)安排的支出減少。具體項目收支情況如下:

        1、國有土地使用權(quán)出讓金收入48,702萬元,為預(yù)算的97.40%;安排支出54,755萬元,為預(yù)算的115.94%。

        2、國有土地收益基金收入7,641萬元,為預(yù)算的76.41%;安排支出20,777萬元,為預(yù)算的187.38%

        3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,432萬元,為預(yù)算的95.47%;安排支出862萬元,為預(yù)算的64.71%。

        4、城市公用事業(yè)附加收入2,940萬元,為預(yù)算的102.76%;安排支出3,524萬元,為預(yù)算的107.21%

        5、彩票公益金收入771萬元,為預(yù)算的143.04%;安排支出548萬元,為預(yù)算的48.11%。

        6、文化事業(yè)建設(shè)費收入139萬元,為預(yù)算的73.94%;安排支出171萬元,為預(yù)算的87.24%。

        7、殘疾人就業(yè)保障金收入700萬元,為預(yù)算的107.69%;安排支出675萬元,為預(yù)算的59.84%。

        8、育林基金收入461萬元,為預(yù)算的153.67%;安排支出21萬元,為預(yù)算的6.52%。

        9、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4,000萬元,為預(yù)算的142.86%;安排支出3,888萬元,為預(yù)算的100.86%

        10、政府住房基金收入570萬元,為預(yù)算的87.69%;安排支出699萬元,為預(yù)算的50.51%。

        11、船舶港務(wù)費收入70萬元,為預(yù)算的116.67%;安排支出44萬元,為預(yù)算的115.79%。

        12、地方教育附加收入2,229萬元,為預(yù)算的82.56%;安排支出2,141萬元,為預(yù)算的86.44%。

        (二)政府性基金上級補助收支執(zhí)行情況

        2012年,我市的政府性基金上級補助收入7,736萬元,根據(jù)項目進度安排支出4,466萬元。具體包括:

        1、國有土地使用權(quán)出讓金收入52萬元,安排支出22萬元;

        2、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入475萬元,安排支出295萬元;

        3、彩票公益金收入557萬元,安排支出174萬元;

        4、殘疾人就業(yè)保障金收入165萬元,安排支出27萬元;

        5、地方教育附加收入1,405萬元,安排支出9萬元;

        6、大中型水庫移民后期扶持基金收入2,256萬元,安排支出1,173萬元;

        7、小型水庫移民扶助基金收入66萬元,安排支出66萬元;

        8、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入50萬元,暫未安排支出;

        9、森林植被恢復(fù)費收入288萬元,安排支出288萬元;

        10、大中型水庫庫區(qū)基金收入52萬元,安排支出52萬元;

        11、地方水利建設(shè)基金收入2,360萬元,安排支出2,360萬元;

        12、無線電頻率占用費收入10萬元,暫未安排支出。

        2012年,全市政府性基金預(yù)算收入69,735萬元,加上上級補助收入7,736萬元和上年結(jié)余31,733萬元,減去政府性基金預(yù)算支出94,508萬元(其中:全市政府性基金預(yù)算支出90,042萬元、上級補助收入安排的支出4,466萬元),年終滾存結(jié)余為14,696萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,年度政府性基金預(yù)算收支平衡,略有結(jié)余。

        綜上所述,我們認為,在2012年我市預(yù)算執(zhí)行過程中,通過各征收部門的通力合作和共同努力,實現(xiàn)了財政預(yù)算收入的穩(wěn)步增長,確保人員工資和機關(guān)運轉(zhuǎn)的前提下,保障了民生和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點支出的需要,城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平進一步提高,全年財政運行基本正常,年度預(yù)算完成情況良好。但在預(yù)算執(zhí)行中也存在一些不容忽視的問題,有待我們在今后的工作中認真研究和逐步解決。一是財政收入總量較小,遠遠不能滿足經(jīng)濟社會快速發(fā)展的需要;二是財政收入增長的基礎(chǔ)薄弱,稅收規(guī)模偏小財源結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化;三是可支配財力有限,民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等仍需大量財政投入,財政收支矛盾依然突出;四是預(yù)算執(zhí)行管理、績效管理有待進一步提高。 

        2013年,我們將面貫徹落實黨的十八大精神,緊緊圍繞市委提出“創(chuàng)新突破、實干興市”的工作主線,按照穩(wěn)中求進的總基調(diào),繼續(xù)實施積極的財政政策,積極組織各項收入,確保應(yīng)收盡收和依時足額入庫;科學統(tǒng)籌各項財政預(yù)算資金,支持加速建立“一核兩軸三廊四區(qū)”的經(jīng)濟發(fā)展新格局,促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展,夯實和壯大地方財源后勁;進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),確?;局С龊椭攸c民生支出的需要;積極創(chuàng)新財政管理體制機制,加強財政監(jiān)督管理,促進依法理財水平和預(yù)算管理績效不斷提高,確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成,為推動我市科學發(fā)展和社會和諧作出新的、更大的貢獻!

         

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