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        2017年開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門預(yù)算基本情況說明
        撰寫時間:2017-03-23
        來源:null
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        一、部門基本情況

        (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能:開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室是開平市資產(chǎn)管理委員會的常設(shè)辦公機構(gòu),主要職能:(1)根據(jù)市政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。(2)根據(jù)國家、省有關(guān)國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和政策,負責(zé)起草本市公有企業(yè)資產(chǎn)管理的規(guī)章制度并組織實施。依照有關(guān)規(guī)定對公有資產(chǎn)管理進行監(jiān)督。(3)承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)公有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任,建立和完善公有資產(chǎn)保值增值指標體系,擬訂考核標準,組織實施和考核。(4)負責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益,參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和方法,按照有關(guān)規(guī)定承擔國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制等有關(guān)工作。(5)參與對所監(jiān)管市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員擬定人選,提出意見報市委組織部考察。(6)按照有關(guān)規(guī)定,向所監(jiān)管企業(yè)派出財務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事,負責(zé)財務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會的日常管理工作。(7)指導(dǎo)推進公有企業(yè)改制,推進公有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司法理結(jié)構(gòu),推動市屬公有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。(8)指導(dǎo)公有企業(yè)做好黨組織建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。(9)培訓(xùn)公有企業(yè)資產(chǎn)管理人員;指導(dǎo)和鎮(zhèn)、街道辦事處下屬公有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。(10)承辦市政府、市資產(chǎn)委交辦的其他事項。

        開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室內(nèi)設(shè)3個股室,包括綜合股、企業(yè)管理一股和企業(yè)管理二股。

        (二)人員構(gòu)成情況:開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室共有編制12人,實有人數(shù)16人(含退休2人,政府雇員1人,編外1人)。

        (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)1、大力提升國資監(jiān)管效能。一是繼續(xù)優(yōu)化公有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核方案,促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展;二是完善國有資本經(jīng)營預(yù)算制度,促進國有資本合理流動和優(yōu)化配置;三是繼續(xù)推進國有企業(yè)負責(zé)人薪酬制度改革;四是加快完成國資監(jiān)管電子平臺建設(shè),加強對國有企業(yè)資金、資產(chǎn)、資源動態(tài)監(jiān)管2、主動謀劃國資國企改革發(fā)展。一是以落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為契機,處置低效無效資產(chǎn),重點加快國匯工業(yè)園的創(chuàng)新發(fā)展,以及推進國有“僵尸企業(yè)”的出清重組工作,推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化,提升發(fā)展質(zhì)量;二是以市場為導(dǎo)向,以企業(yè)為主體,推動國有資源更多投向公共性、基礎(chǔ)性行業(yè)。主動參與我市的產(chǎn)城融合、潭江新城建設(shè),擴寬國資國企投資渠道;利用國企平臺,參與城區(qū)“三舊”改造,盤活城區(qū)舊廠房、舊物業(yè)等;啟動市金山文化旅游公司,整合全市的旅游資源,推動旅游項目投資和運營;三是推動國有參股(合作)企業(yè)發(fā)展。3、積極推進國有資本服務(wù)社會。主要加大公共交通建設(shè)力度,2017年計劃投入約2400萬元購置20輛純電動車以及建設(shè)充電設(shè)施,并逐步新增多條公交線路覆蓋大商場、居住區(qū)及旅游景點;推進肉菜市場升級改造;改善城區(qū)供水設(shè)施,推動供水集團公司加快舊管網(wǎng)改造,確保市民飲水用水安全。同時,發(fā)揮國有企業(yè)平臺特點,積極配合市政府工作部署,加大企業(yè)的融資力度,利用好優(yōu)惠政策實施時間期,儲備發(fā)展資金,為市政府大項目發(fā)展提供支撐。二是積極支持產(chǎn)業(yè)平臺發(fā)展。例如:配合支持翠山湖園區(qū)建設(shè)以及配合赤坎古鎮(zhèn)項目的開發(fā)建設(shè)。4全面加強市直國企黨建工作。一是理順工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司黨委屬下基層黨組織架構(gòu);二是抓好黨員干部學(xué)習(xí)教育工作,重點開展市直國企系統(tǒng)干部綜合能力培訓(xùn),進一步提高干部整體素質(zhì)。三是建立健全黨建工作責(zé)任制,落實國有企業(yè)反腐倡廉“兩個責(zé)任”,努力創(chuàng)建廉潔國企。

        二、部門預(yù)算收支情況

        (一)收入預(yù)算說明。

        2017年收入預(yù)算1150.67萬元,其中:一般公共預(yù)算592.64萬元,基金預(yù)算150萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余408.03萬元。

        2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)減少1046.71萬元,減少47.63%2016年收入預(yù)算2197.38萬元,其中:一般公共預(yù)算555.83萬元,基金預(yù)算100萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1541.55萬元。

        減少的主要原因如下:1、2016年收入預(yù)算中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1541.55萬元,屬于項目延續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)資金,涉及的項目年度至2016年止,2017年度財政部門不再安排資金;22017年本年收入預(yù)算742.64萬元與2016年本年收入預(yù)算655.83萬元相比,實際增加86.81萬元,其中本年項目預(yù)算收入增加61.5萬元,人員經(jīng)費增加23.5萬元;3、2017年收入預(yù)算中的408.03萬元屬于(2016)國資監(jiān)管平臺建設(shè)經(jīng)費項目的結(jié)轉(zhuǎn)資金,該項目是2016年因工作需要經(jīng)相關(guān)部門審批同意后年中追加的項目,追加資金492萬元,其中2016年支出83.97萬元,結(jié)余408.03萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2017年。

        (二)支出預(yù)算說明。

        1、支出預(yù)算總體說明。

        2017年支出預(yù)算1150.67萬元,按用途劃分,人員支出預(yù)算183.34萬元(其中對個人和家庭的補助支出預(yù)算38.08萬元,占支出預(yù)算3.31%),占支出預(yù)算15.93%;日常公用支出預(yù)算21.8萬元,占支出預(yù)算1.89%;項目支出預(yù)算945.53萬元,占支出預(yù)算82.17%。

        2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)減少1046.71萬元,減少47.63%。2016年支出預(yù)算2197.38萬元,其中:人員支出預(yù)算159.82萬元,日常公用支出預(yù)算20.02萬元,項目支出預(yù)算2017.54萬元。

        減少的主要原因如下:1、2016年支出預(yù)算中包括上年項目延續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)資金1541.55萬元,涉及的項目支出年度至2016年止,2017年度不再安排資金支出;22017年項目支出預(yù)算中的408.03萬元屬于(2016)國資監(jiān)管平臺建設(shè)經(jīng)費項目的結(jié)轉(zhuǎn)資金,該項目是2016年因工作需要經(jīng)相關(guān)部門審批同意后年中追加的項目,追加資金492萬元,其中2016年支出83.97萬元,結(jié)余408.03萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2017年;3、由于在編人員增加1人以及全體在編人員調(diào)資的影響,人員支出預(yù)算增加23.52萬元。

        2、一般公共預(yù)算總體說明。

        2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共1000.67萬元,按用途劃分,人員支出預(yù)算183.34萬元(對個人和家庭的補助支出預(yù)算38.08萬元,占支出預(yù)算3.81%),占支出預(yù)算18.32%;日常公用支出預(yù)算21.8萬元,占支出預(yù)算的2.18%;項目支出預(yù)算795.53萬元,占支出預(yù)算79.5%。

        2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)555.83萬元增加444.84萬元,增加80.03%,主要原因是:1、2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出中包括(2016)國資監(jiān)管平臺建設(shè)經(jīng)費項目的結(jié)轉(zhuǎn)資金408.03萬元,該項目是2016年因工作需要經(jīng)相關(guān)部門審批同意后年中追加的項目,追加資金492萬元,其中2016年支出83.97萬元,結(jié)余408.03萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2017年;2、由于在編人員增加1人以及全體在編人員調(diào)資的影響,人員支出預(yù)算增加23.52萬元。

        (三)“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。

        2017年開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計3.22萬元,具體如下:

        1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。

        2、公務(wù)用車購置費支出0萬元。

        3、公務(wù)用車運行維護費支出1.5萬元。

        4、公務(wù)接待費支出1.72萬元。

        “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計3.22萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元,主要是公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)2.5萬元減少1萬元,減少原因主要是按照厲行節(jié)約精神,進一步加強公務(wù)車輛管理,節(jié)約使用資金。公務(wù)接待費支出預(yù)算1.72萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

        (四)項目支出預(yù)算說明。

        根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標,以及本部門的工作職能,確定了本部門2017年項目支出預(yù)算安排945.53萬元,項目具體如下:1、國有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費62萬元;2、梁金山公園養(yǎng)護管理費用150萬元;3、市直公有企業(yè)專項審計專項聘請第三方費用48萬元;4、其他企業(yè)績效考核50萬元;5、市直資產(chǎn)經(jīng)營公司績效考核227.5萬元;6、(2016)國資監(jiān)管平臺建設(shè)經(jīng)費408.03萬元。

        (五)其他需說明情況。

        1、機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況。

        2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算21.8萬元,比上年預(yù)算數(shù)20.02萬元增加1.78萬元,增加8.89%,主要原因是在編人員增加1人,相應(yīng)增加公用經(jīng)費預(yù)算。

        2、政府采購情況說明。

        2017年政府采購預(yù)算總額49.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算48萬元。

            3、名詞解析

            1)、對下級單位補助支出:指對下級單位補助發(fā)生的支出。

            2)、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            3)、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

         



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