2016年 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算 目 錄 第一部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、 部門職責(zé) 二、 機構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 2016年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 (一)部門主要職責(zé) 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題;承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法承擔(dān)職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé),依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實施,負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,依法查處安全生產(chǎn)違法行為;負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作,開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作;組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,監(jiān)督管理社會中介機構(gòu)安全生產(chǎn)服務(wù)行為;組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作,負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)信息化工作;組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作;承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會的日常工作;承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé);承辦市人民政府和上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。 (二)機構(gòu)設(shè)置 按照部門決算編報要求,納入開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬單位。 第二部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表 收入支出決算總表 公開01表 部門: 單位:萬元 收入 支出 項 目 行次 決算數(shù) 項 目 行次 決算數(shù) 欄 次 1 欄 次 2 一、財政撥款收入 1 483.42 一、一般公共服務(wù)支出 27 二、上級補助收入 2 二、外交支出 28 三、事業(yè)收入 3 三、國防支出 29 四、經(jīng)營收入 4 四、公共安全支出 30 五、附屬單位上繳收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 32 7 七、文化體育與傳媒支出 33 8 八、社會保障和就業(yè)支出 34 53.90 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 35 11.16 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 36 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 37 12 十二、農(nóng)林水支出 38 13 十三、交通運輸支出 39 14 十四、資源勘探信息等支出 40 397.96 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地區(qū)支出 43 18 十八、國土海洋氣象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 20.41 …… 20 二十、糧油物資儲備支出 46 21 二十一、其他支出 47 本年收入合計 22 483.42 本年支出合計 48 483.42 用事業(yè)基金彌補收支差額 23 結(jié)余分配 49 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50 25 51 總計 26 483.42 總計 52 483.42 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 收入決算表 公開02表 部門: 單位:萬元 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 483.42 483.42 208 社會保障和就業(yè)支出 53.90 53.90 20805 行政事業(yè)單位離退休 27.21 27.21 2080501 歸口管理的行政單位離退休 27.21 27.21 20808 撫恤 7.41 7.41 2080801 死亡撫恤 7.41 7.41 20899 其他社會和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 2089901 其他社會和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.16 11.16 21005 醫(yī)療保障 11.16 11.16 2100501 行政單位醫(yī)療 11.16 11.16 215 資源勘探信息等支出 397.96 397.96 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 397.96 397.96 2150601 行政運行 273.96 273.96 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 124.00 124.00 221 住房保障支出 20.41 20.41 22102 住房改革支出 20.41 20.41 2210201 住房公積金 20.41 20.41 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 支出決算表 公開03表 部門: 單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 483.42 365.42 118.00 208 社會保障和就業(yè)支出 53.90 53.90 20805 行政事業(yè)單位離退休 27.21 27.21 2080501 歸口管理的行政單位離退休 27.21 27.21 20808 撫恤 7.41 7.41 2080801 死亡撫恤 7.41 7.41 20899 其他社會和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 2089901 其他社會和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.16 11.16 21005 醫(yī)療保障 11.16 11.16 2100501 行政單位醫(yī)療 11.16 11.16 215 資源勘探信息等支出 397.96 279.96 118.00 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 397.96 279.96 118.00 2150601 行政運行 273.96 279.96 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 124.00 6.00 118.00 221 住房保障支出 20.41 20.41 22102 住房改革支出 20.41 20.41 2210201 住房公積金 20.41 20.41 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 財政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門: 單位:萬元 收入 支出 項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 483.42 一、一般公共服務(wù)支出 28 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 二、外交支出 29 3 三、國防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 33 7 七、文化體育與傳媒支出 34 8 八、社會保障和就業(yè)支出 35 53.90 53.90 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 36 11.16 11.16 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 37 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 12 十二、農(nóng)林水支出 39 13 十三、交通運輸支出 40 14 十四、資源勘探信息等支出 41 397.96 397.96 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地區(qū)支出 44 18 十八、國土海洋氣象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20.41 20.41 20 二十、糧油物資儲備支出 47 21 二十一、其他支出 48 4 5 本年收入合計 22 483.42 本年支出合計 51 483.42 483.42 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 52 一般公共預(yù)算財政撥款 24 53 政府性基金預(yù)算財政撥款 25 54 26 27 總計 27 483.42 總計 28 483.42 483.42 注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開05表 部門: 單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 483.42 365.42 118.00 208 社會保障和就業(yè)支出 53.90 53.90 20805 行政事業(yè)單位離退休 27.21 27.21 2080501 歸口管理的行政單位離退休 27.21 27.21 20808 撫恤 7.41 7.41 2080801 死亡撫恤 7.41 7.41 20899 其他社會和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 2089901 其他社會和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 11.16 11.16 21005 醫(yī)療保障 11.16 11.16 2100501 行政單位醫(yī)療 11.16 11.16 215 資源勘探信息等支出 397.96 279.96 118.00 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 397.96 279.96 118.00 2150601 行政運行 273.96 273.96 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 124.00 6.00 118.00 221 住房保障支出 20.41 20.41 22102 住房改革支出 20.41 20.41 2210201 住房公積金 20.41 20.41 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開06表 部門: 單位:萬元 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類 科目名稱 金額 經(jīng)濟分類 科目名稱 金額 301 工資福利支出 267.24 302 商品和服務(wù)支出 30.56 30101 基本工資 60.18 30201 辦公費 0.06 30102 津貼補貼 98.08 30205 水費 0.99 30103 獎金 38.76 30206 電費 4.21 30104 其他社會保障繳費 14.06 30207 郵電費 6.83 30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 17.58 30217 公務(wù)接待費 0.50 30199 其他工資福利支出 38.58 30228 工會經(jīng)費 0.60 303 對個人和家庭的補助 67.62 30229 福利費 0.17 30302 退休費 27.21 30231 公務(wù)用車運行維護費 2.00 30304 撫恤金 6.86 30239 其他交通費用 15.20 30305 生活補助 0.55 30311 住房公積金 20.41 30399 其他對個人和家庭的補助支出 12.59 人員經(jīng)費合計 334.86 公用經(jīng)費合計 30.56 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表 部門: 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.00 2.00 0.50 2.50 2.00 2.00 0.50 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 公開08表 部門: 單位:萬元 項 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 0 0 0 0 0 0 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開09表 部門: 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.00 2.00 0.50 2.50 2.00 2.00 0.50 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。本單位本年度沒有“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”,故本表沒有填列相關(guān)的收入支出數(shù)據(jù)。 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開09表 部門: 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.00 2.00 0.50 2.50 2.00 2.00 0.50 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 第三部分 2016年部門決算情況說明 一、2016年度收入支出決算總體情況說明 (一)年度收入總體情況 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入483.42萬元,其中本年收入483.42萬元。具體情況如下: 1.財政撥款收入483.42萬元,比上年決算數(shù)增加80.64萬元,增長20%。主要原因:調(diào)整工資福利。 2.上級補助收入0萬元。 3.事業(yè)收入0萬元。 4.經(jīng)營收入0萬元。 5.其他收入0萬元。 (二)年度支出總體情況 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總支出483.42萬元,其中本年支出483.42萬元。具體情況如下: 1.社會保障和就業(yè)(類)支出53.9萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休、撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出,比上年決算數(shù)增加14.55萬元,增長37%,主要原因是調(diào)整工資福利。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.16萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加0.95萬元,增長9%,主要原因是調(diào)整工資福利。 3.資源勘探信息等(類)支出397.96萬元,主要支出項目有行政運行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,比上年決算數(shù)增加63.68萬元,增長19%,主要原因是調(diào)整工資福利。 4.住房保障(類)支出20.41萬元,主要支出項目有住房公積金,比上年決算數(shù)增加1.46萬元,增長8%,主要原因是調(diào)整工資福利。 二、2016年度財政撥款收入支出總表說明 (一)2016年度財政撥款收入說明 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度財政撥款收入合計483.42萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入483.42萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少286.68萬元,下降37.2%;主要原因是預(yù)留安全生產(chǎn)專項資金剩余較多;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。 (二)2016年度財政撥款支出說明 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度財政撥款支出合計 483.42萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出483.42萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少286.68萬元,下降37.2%;主要原因是預(yù)留安全生產(chǎn)專項資金剩余較多;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。 分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)27.21萬元,主要用于退休費;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)7.41萬元,主要用于死亡撫恤;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)19.27萬元,主要用于其他社保支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)11.16萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)397.96萬元,主要用于行政運行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)20.41萬元,主要用于住房公積金。 三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算2.5萬元的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2萬元,完成預(yù)算2萬元的100%;公務(wù)接待費支出決算為0.5元,完成預(yù)算0.5萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)。 與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.5萬元,下降75%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少4萬元,下降67%;公務(wù)接待費支出決算減少3.5萬元,下降87.5%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公車改革;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費開支。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,占80%;公務(wù)接待費支出0.5萬元,占20%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費支出0萬元。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行及維護支出2萬元,2016年局機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為3輛,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。 3.公務(wù)接待費支出0.5萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待23次,接待人數(shù)共92人。主要包括餐費。 四、其他重要事項的情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30.56萬元,比上年減少5.12萬元,降低14%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。 (二)政府采購支出情況說明 2016年本部門政府采購支出總額20萬元,其中:政府采購服務(wù)支出20萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門2016年沒有項目納入績效目標(biāo)管理范圍。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 四、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 七、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。 八、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。 十、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款):反映國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察部門的支出。 十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
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