2016年 開平市統(tǒng)計局部門決算 目 錄 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 一、 部門職責(zé) 二、 機構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 2016年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市統(tǒng)計局概況 (一) 部門主要職責(zé) 開平市統(tǒng)計局是主管全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能:(一)貫徹執(zhí)行國家、省、江門統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī),完成國家、省、江門統(tǒng)計調(diào)查任務(wù);檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。(二)制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃;建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系。(三)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作,組織開展全市性的市情市力普查及有關(guān)專項調(diào)查;審核市直各有關(guān)部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。(四)為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料,并對全市國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督,向市委、市人民政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。(五)統(tǒng)一核定、管理、公布全市經(jīng)濟、社會、科技的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項調(diào)查公報;發(fā)布社會經(jīng)濟統(tǒng)計信息。(六)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系;指導(dǎo)各基層單位加強統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。(七)管理或代為管理普查中心(城鄉(xiāng)調(diào)查隊),組織協(xié)調(diào)全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查及城鄉(xiāng)調(diào)查工作。 (二) 機構(gòu)設(shè)置 按照部門決算編報要求,納入我單位2016年部門決算編報范圍的單位共2個,包括局本級和下屬1個事業(yè)單位開平市統(tǒng)計普查中心(開平市城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會調(diào)查隊)。 開平市統(tǒng)計局編制13人,實有11人(含雇員1人),離退休8人。下屬事業(yè)單位編制5人,實有5人。 第二部分 開平市統(tǒng)計局2016年部門決算表 收入支出決算總表 公開01表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 收入 支出 項 目 行次 決算數(shù) 項 目 行次 決算數(shù) 欄 次 1 欄 次 2 一、財政撥款收入 1 522.78 一、一般公共服務(wù)支出 14 531.59 二、上級補助收入 2 二、外交支出 15 三、事業(yè)收入 3 三、國防支出 16 四、經(jīng)營收入 4 八、社會保障和就業(yè)支出 17 58.33 五、附屬單位上繳收入 5 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 18 10.52 六、其他收入 6 29.18 十九、住房保障支出 19 16.47 …… 7 …… 20 8 21 本年收入合計 9 551.96 本年支出合計 22 616.90 用事業(yè)基金彌補收支差額 10 結(jié)余分配 23 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11 71.49 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 6.55 12 25 總計 13 623.45 總計 26 623.45 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 收入決算表 公開02表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 551.96 522.78 0.00 0.00 0.00 0.00 29.18 201 一般公共服務(wù)支出 471.17 441.99 0.00 0.00 0.00 0.00 29.18 20105 統(tǒng)計信息事務(wù) 471.17 441.99 0.00 0.00 0.00 0.00 29.18 2010501 行政運行 152.53 152.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事務(wù) 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 專項普查活動 127.67 125.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2010508 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 56.16 52.76 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 2010550 事業(yè)運行 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 83.04 59.26 0.00 0.00 0.00 0.00 23.78 208 社會保障和就業(yè)支出 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 36.92 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 36.92 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 16.97 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 16.97 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 醫(yī)療保障 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政單位醫(yī)療 8.47 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16.38 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.38 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公積金 16.38 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 支出決算表 公開03表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 616.90 330.40 286.50 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務(wù)支出 531.59 245.09 286.50 0.00 0.00 0.00 20105 統(tǒng)計信息事務(wù) 531.59 245.09 286.50 0.00 0.00 0.00 2010501 行政運行 198.86 198.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事務(wù) 6.77 1.23 5.54 0.00 0.00 0.00 2010507 專項普查活動 125.67 0.00 125.67 0.00 0.00 0.00 2010508 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 70.53 0.00 70.53 0.00 0.00 0.00 2010550 事業(yè)運行 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 84.76 0.00 84.76 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 58.33 58.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 36.92 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 36.92 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 醫(yī)療保障 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政單位醫(yī)療 8.47 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16.47 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.47 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公積金 16.47 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 財政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 收入 支出 項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 522.78 一、一般公共服務(wù)支出 15 488.32 488.32 0.00 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 八、社會保障和就業(yè)支出 16 58.33 58.33 0.00 3 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17 10.52 10.52 0.00 4 十九、住房保障支出 18 16.47 16.47 0.00 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合計 9 522.78 本年支出合計 23 573.63 573.63 0.00 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10 54.30 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 3.45 3.45 0.00 一般公共預(yù)算財政撥款 11 54.30 25 政府性基金預(yù)算財政撥款 12 26 13 27 總計 14 577.08 總計 28 577.08 577.08 0.00 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 公開05表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 522.78 279.55 243.22 201 一般公共服務(wù)支出 441.99 198.77 243.22 20105 統(tǒng)計信息事務(wù) 441.99 198.77 243.22 2010501 行政運行 152.53 152.53 0.00 2010502 一般行政管理事務(wù) 6.77 1.23 5.54 2010507 專項普查活動 125.67 0.00 125.67 2010508 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 52.76 0.00 52.76 2010550 事業(yè)運行 45.00 45.00 0.00 2010599 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 59.26 0.00 59.26 208 社會保障和就業(yè)支出 53.89 53.89 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 36.92 36.92 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 36.92 36.92 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 16.97 16.97 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 16.97 16.97 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.52 10.52 0.00 21005 醫(yī)療保障 10.52 10.52 0.00 2100501 行政單位醫(yī)療 8.47 8.47 0.00 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 2.04 2.04 0.00 221 住房保障支出 16.38 16.38 0.00 22102 住房改革支出 16.38 16.38 0.00 2210201 住房公積金 16.38 16.38 0.00 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 公開06表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類 科目名稱 金額 經(jīng)濟分類 科目名稱 金額 301 工資福利支出 193.58 302 商品和服務(wù)支出 73.57 30101 基本工資 46.33 30201 辦公費 4.43 30102 津貼補貼 80.97 30202 印刷費 0 30103 獎金 24.90 30203 咨詢費 0 30104 其他社會保障繳費 31.92 30204 手續(xù)費 0 30106 伙食補助費 0 30205 水費 0 30107 績效工資 0 30206 電費 0 30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0 30207 郵電費 0 30109 職業(yè)年金繳費 0 30208 取暖費 0 30199 其他工資福利支出 9.46 30209 物業(yè)管理費 0 303 對個人和家庭的補助 63.25 30211 差旅費 0.85 30301 離休費 0 30212 因公出國(境)費用 0 30302 退休費 36.92 30213 維修(護)費 46.32 30303 退職(役)費 0 30214 租賃費 0 30304 撫恤金 0 30215 會議費 0 30305 生活補助 0 30216 培訓(xùn)費 0 30306 救濟費 0 30217 公務(wù)接待費 1.19 30307 醫(yī)療費 0 30218 專用材料費 0 30308 助學(xué)金 0 30224 被裝購置費 30309 獎勵金 0 30225 專用燃料費 30310 生產(chǎn)補貼 0 30226 勞務(wù)費 30311 住房公積金 9.87 30227 委托業(yè)務(wù)費 30312 提租補貼 0 30228 工會經(jīng)費 0.51 30313 購房補貼 0 30229 福利費 0.13 30314 采暖補貼 0 30231 公務(wù)用車運行維護費 4.9 30315 物業(yè)服務(wù)補貼 0 30239 其他交通費用 8.61 30399 其他對個人和家庭的補助支出 0 30240 稅金及附加費用 30299 其他商品和服務(wù)支出 7.48 310 其他資本性支出 0 31001 房屋建筑物購建 0 31002 辦公設(shè)備購置 0 31003 專用設(shè)備購置 0 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0 31006 大型修繕 0 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0 31008 物資儲備 0 31009 土地補償 0 31010 安置補助 0 31011 地上附著物和青苗補償 0 31012 拆遷補償 0 31013 公務(wù)用車購置 0 31019 其他交通工具購置 0 31020 產(chǎn)權(quán)參股 0 31099 其他資本性支出 0 304 對企事業(yè)單位的補貼 0 30401 企業(yè)政策性補貼 0 30402 事業(yè)單位補貼 0 30403 財政貼息 0 30499 其他對企事業(yè)單位的補貼 0 307 債務(wù)利息支出 0 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0 30707 國外債務(wù)付息 0 399 其他支出 0 39906 贈與 0 人員經(jīng)費合計 256.83 公用經(jīng)費合計 73.57 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11.7 0 0 0 11.7 4.2 6.38 0 0 0 5.19 1.19 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 公開08表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 項 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 0 0 0 0 0 0 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 21209 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 2120901 城市公共設(shè)施 …… …… 備注:單位本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,故本表沒有填列相關(guān)的收入支出數(shù)據(jù)。 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開09表 部門:開平市統(tǒng)計局 單位:萬元 2015年度預(yù)算數(shù) 2015年度決算數(shù) 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 小計 公務(wù)用車 公務(wù)用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24.03 0 18.33 0 18.33 5.7 22.08 0 17.5 0 17.5 4.58 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。 第三部分 2016年部門決算情況說明 一、2016年度收入支出決算總體情況說明 (一)年度收入總體情況 開平市統(tǒng)計局2016年度總收入623.45萬元,其中本年收入551.96萬元。具體情況如下: 1.財政撥款收入522.78萬元,比2015年決算數(shù)增加142.94萬元,增長37.63 %。主要原因:一是新增一個專項普查活動全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目125.67萬元;二是工資福利支出,增加20.95萬元。 2.其他收入29.18萬元,比2016年決算數(shù)減少0.04萬元,減少0.14%,基本與上一年度持平。 (二)年度支出總體情況 開平市統(tǒng)計局2016年度總支出623.45萬元,其中本年支出616.90萬元。具體情況如下: 1.一般公共服務(wù)(類)支出531.59萬元,主要用于第三次全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目125.67萬元、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項目45.65萬元,比2015年決算數(shù)增加216.79萬元,增長68.87%,主要原因一是增加一個專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查項目125.67萬元,包括支付普查員入戶補貼和培訓(xùn)費等支出,二是由于機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整及人員增加,工資福利支出增加20.95萬元。 2. 社會保障和就業(yè)支出58.33萬元,主要支出社會保障繳費31.92萬元。 二、2016年收入決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2016年度收入合計551.96萬元。 (一)財政撥款收入522.78萬元,占本年收入合計的94.71%。其中: 一般公共服務(wù)支出441.99萬元,占財政撥款收入的84.55%。包括:統(tǒng)計信息事務(wù)441.99萬元。 (三)其他收入29.18萬元,占本年收入合計的 5.29%。 其中:其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出23.78萬元。 三、2016年度支出決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2016年度支出合計616.90萬元。具體如下; (一)基本支出330.40萬元,占本年支出合計的53.56%。其中:一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)支出245.09萬元,主要用于機關(guān)行政事業(yè)單位人員支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出36.92萬元,主要用于行政單位離退休人員的工資福利支出;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)支出21.41萬元,主要用于其他社會保障與就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)支出10.52萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出16.47萬元,主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。 (二)項目支出286.50萬元,占本年支出合計的46.44%。其中:一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)支出286.50萬元,主要用于全國第三次農(nóng)業(yè)普查項目等專項普查活動、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項目等統(tǒng)計抽樣調(diào)查以及四大工程項目等其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。 四、2016年度財政撥款收入支出總表說明 (一)2016年度財政撥款收入說明 開平市統(tǒng)計局2016年度財政撥款收入合計522.78萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入522.78萬元,比2015年決算數(shù)增加142.94萬元,增長37.63 %;主要原因是增加一個專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查項目收入125.67萬元,比2015年增加123.65萬元 。 (二)2016年度財政撥款支出說明 開平市統(tǒng)計局2016年度財政撥款支出合計573.63萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出488.32萬元,比2015年決算數(shù)增加177.52萬元,增長57.12%;主要原因是專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查項目支出125.67萬元,比2015年增加123.65萬元。本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。 分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)支出441.99萬元,主要用于機關(guān)行政事業(yè)單位人員支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出36.92萬元,主要用于行政單位離退休人員的工資福利支出;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)支出16.97萬元,主要用于其他社會保障與就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)支出10.52萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出16.38萬元,主要用于行政事業(yè)單位住房公積支出。 五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 開平市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計522.78萬元,占本年支出合計的84.74%。與2015年相比,增加142.94萬元,增長37.63 %。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況 開平市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)441.99萬元,占財政撥款收入的84.53%;社會保障和就業(yè)支出(類)53.89萬元,占財政撥款收入的10.31%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)10.52萬元,占財政撥款收入的0.20%;住房保障支出(類)16.38萬元,占財政撥款收入的3.13%。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況 開平市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出522.78萬元,具體情況如下: 1、一般公共服務(wù)(類)支出統(tǒng)計信息事務(wù)(款)支出441.99萬元,比2015年增加131.19 萬元,增長42.21%,主要原因是2016年增加一個專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查,普查員入戶補貼和培訓(xùn)費等支出增加;完成年初預(yù)算的148%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年增加一個專項普查活動第三次全國農(nóng)業(yè)普查,普查員入戶補貼和培訓(xùn)費等支出增加。 2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出36.92萬元,比2015年增加4.6萬元,增長14.23%,主要原因是發(fā)放住房維修基金;完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加一名新公務(wù)員以及發(fā)放住房維修基金。 3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)支出16.97萬元,比2015年增加5.73 萬元,增長50.98%,主要原因是基本工資調(diào)標,社保繳費基數(shù)增大;完成年初預(yù)算的88.29%,基本與年初預(yù)算持平。 4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)支出10.52萬元,比2015年增加5.73 萬元,增長50.98%,主要原因是2016年人員基本工資、津貼補貼調(diào)整,醫(yī)保繳費計算基數(shù)增大,醫(yī)保費支出增加。完成年初預(yù)算的97.95%,基本與年初預(yù)算持平。 5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出16.38萬元,比2015年增加0.03萬元,增長0.18%,基本與2015年年持平。完成年初預(yù)算的95.12%,基本與年初預(yù)算持平。 六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 開平市統(tǒng)計局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 330.40萬元,其中: (一)工資福利支出193.58萬元,占基本支出的58.59 %。主要包括基本工資46.33 萬元、津貼補貼80.97萬元、獎金24.90 萬元、社會保障繳費31.92萬元。 (二)商品和服務(wù)支出73.57萬元,占基本支出的22.27 %。主要包括辦公費4.43萬元、維修(護)費 46.32萬元、公務(wù)接待費1.19 萬元、公務(wù)用車運行維護費4.9萬元。 (三)對個人和家庭的補助63.25萬元,占基本支出的19.14%。主要包括退休費36.92 萬元、住房公積金9.87萬元。 七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 開平市統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.38萬元,完成預(yù)算11.7萬元的54.53%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為5.19萬元,完成預(yù)算7.50萬元的69.2%;公務(wù)接待費支出決算為1.19萬元,完成預(yù)算4.20萬元的28.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少15.7萬元,下降71.11 %。其中:公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少12.31萬元,下降70.34 %;公務(wù)接待費支出決算減少3.39萬元,下降74.02 %。本單位2016年度無因公出國(境)費支出,與2015年度相同;公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因按照厲行節(jié)約規(guī)定及公車改革要求,壓減以上經(jīng)費開支;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標準,減少公務(wù)接待支出。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,無因公出國(境)費用;公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.19萬元,占81.35%;公務(wù)接待費支出1.19萬元,占18.65%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費支出0萬元。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.19萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行及維護支出5.19萬元,2016年局機關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于日常公務(wù)使用。 3.公務(wù)接待費支出1.19萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位統(tǒng)計業(yè)務(wù)交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)及下屬1個單位共發(fā)生國內(nèi)接待22次,接待人數(shù)共66人。主要包括餐費、住宿費。 八、其他重要事項的情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出73.57萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2015年增加38.83 萬元,增長111.77%。主要原因是:2016年增加維修(護)費46.32萬元。 (二)政府采購支出情況說明 2016年本部門政府采購金額88.05萬元,其中:辦公設(shè)備購置金額2.95萬元,占政府采購金額的3.35%;專用設(shè)備購置85.10萬元,占政府采購金額的96.65%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、事業(yè)單位公務(wù)用車1輛,用于日常公務(wù)使用。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況 績效管理工作總體情況。本部門2016年度一般公共預(yù)算項目總19個,其中一級項目8個,二級項目11個,共涉及資金154.44萬元。2016年沒有對項目開展績效管理。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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